• 索引号:
  • 001008003011107/2020-54938
  • 组配分类:
  • 部门决算
  • 发布机构:
  • 凤垟乡
  • 成文日期:
  • 2020-08-28
  • 公开方式:
  • 主动公开

泰顺县凤垟乡人民政府2019年度部门决算

发布日期: 2020- 08- 28 15 : 36 浏览次数: 字体:[ ]

一、泰顺县凤垟乡人民政府概况

(一)部门职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布相关文件。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,泰顺县凤垟乡人民政府部门决算包括本级决算。

没有纳入泰顺县凤垟乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、泰顺县凤垟乡人民政府2019年度部门决算公开表

收入支出决算总表




报表编号:公开01表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府

金额单位:万元

收      入

收      入

支    出

支    出

支    出

项 目

决算数

项目

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,006.62




一般公共预算财政拨款

2,768.46




政府性基金预算财政拨款

238.16




二、上级补助收入





三、事业收入





四、经营收入





五、附属单位上缴收入





六、其他收入







201

一般公共服务支出

619.23



20101

人大事务

0.32



2010199

其他人大事务支出

0.32



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

581.24



2010301

行政运行

371.95



2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

209.29



20105

统计信息事务

9.90



2010550

事业运行

9.90



20106

财政事务

2.87



2010699

其他财政事务支出

2.87



20129

群众团体事务

0.30



2012999

其他群众团体事务支出

0.30



20132

组织事务

13.34



2013299

其他组织事务支出

13.34



20133

宣传事务

10.00



2013399

其他宣传事务支出

10.00



20138

市场监督管理事务

1.26



2013899

其他市场监督管理事务

1.26



203

国防支出

2.20



20306

国防动员

2.20



2030601

兵役征集

2.20



205

教育支出

53.95



20502

普通教育

53.95



2050299

其他普通教育支出

53.95



207

文化旅游体育与传媒支出

37.36



20701

文化和旅游

20.36



2070109

群众文化

15.36



2070199

其他文化和旅游支出

5.00



20799

其他文化体育与传媒支出

17.00



2079999

其他文化体育与传媒支出

17.00



208

社会保障和就业支出

146.66



20801

人力资源和社会保障管理事务

16.80



2080109

社会保险经办机构

16.80



20805

行政事业单位离退休

62.73



2080504

未归口管理的行政单位离退休

3.65



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.10



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.98



20808

抚恤

37.12



2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

12.38



2080805

义务兵优待

24.34



2080899

其他优抚支出

0.40



20811

残疾人事业

4.27



2081199

其他残疾人事业支出

4.27



20820

临时救助

1.23



2082001

临时救助支出

1.23



20825

其他生活救助

18.84



2082502

其他农村生活救助

18.84



20899

其他社会保障和就业支出

5.66



2089901

其他社会保障和就业支出

5.66



210

卫生健康支出

48.04



21003

基层医疗卫生机构

10.00



2100399

其他基层医疗卫生机构支出

10.00



21007

计划生育事务

19.03



2100799

其他计划生育事务支出

19.03



21011

行政事业单位医疗

16.51



2101101

行政单位医疗

9.58



2101102

事业单位医疗

6.93



21014

优抚对象医疗

1.00



2101401

优抚对象医疗补助

1.00



21099

其他卫生健康支出

1.50



2109901

其他卫生健康支出

1.50



211

节能环保支出

315.90



21104

自然生态保护

248.05



2110401

生态保护

29.92



2110402

农村环境保护

108.48



2110499

其他自然生态保护支出

109.65



21199

其他节能环保支出

67.85



2119901

其他节能环保支出

67.85



212

城乡社区支出

1,012.55



21201

城乡社区管理事务

18.96



2120101

行政运行

17.48



2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.48



21202

城乡社区规划与管理

36.00



2120201

城乡社区规划与管理

36.00



21203

城乡社区公共设施

478.08



2120399

其他城乡社区公共设施支出

478.08



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

330.79



2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

330.79



21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

11.99



2121099

其他国有土地收益基金支出

11.99



21299

其他城乡社区支出

136.73



2129901

其他城乡社区支出

136.73



213

农林水支出

941.07



21301

农业

138.84



2130104

事业运行

79.35



2130119

防灾救灾

0.30



2130122

农业生产支持补贴

24.85



2130126

农村公益事业

1.40



2130199

其他农业支出

32.94



21302

林业和草原

208.48



2130204

事业机构

23.57



2130209

森林生态效益补偿

83.85



2130299

其他林业和草原支出

101.06



21303

水利

252.85



2130301

行政运行

19.21



2130304

水利行业业务管理

4.91



2130305

水利工程建设

108.51



2130399

其他水利支出

120.22



21305

扶贫

205.77



2130599

其他扶贫支出

205.77



21307

农村综合改革

135.14



2130705

对村民委员会和村党支部的补助

69.73



2130799

其他农村综合改革支出

65.41



214

交通运输支出

110.55



21401

公路水路运输

95.60



2140199

其他公路水路运输支出

95.60



21406

车辆购置税支出

14.94



2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

14.94



220

自然资源海洋气象等支出

7.73



22001

自然资源事务

7.73



2200199

其他自然资源事务支出

7.73



221

住房保障支出

119.17



22101

保障性安居工程支出

70.93



2210105

农村危房改造

57.63



2210199

其他保障性安居工程支出

13.30



22102

住房改革支出

48.24



2210201

住房公积金

48.24



224

灾害防治及应急管理支出

37.57



22401

应急管理事务

17.68



2240150

事业运行

17.68



22406

自然灾害防治

19.89



2240601

地质灾害防治

19.89



229

其他支出

79.35



22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

65.24



2290401

其他政府性基金安排的支出

65.24



22960

彩票公益金安排的支出

14.10



2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

14.10

本年收入合计

3,006.62

本年支出合计

本年支出合计

3,531.32






用事业基金弥补收支差额


结余分配

结余分配


年初结转和结余

2,326.29

年末结转和结余

年末结转和结余

1,801.59

总计

5,332.91

总计

总计

5,332.91

收入决算表(分单位)





报表编号:公开02表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府




金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,006.62

3,006.62






泰顺县凤垟乡人民政府

3,006.62

3,006.62






收入决算表(分科目)









金额单位:万元

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府




报表编号:公开03表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,006.62

3,006.62






201

一般公共服务支出

461.81

461.81






20101

人大事务

0.40

0.40






2010199

其他人大事务支出

0.40

0.40






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

422.68

422.68






2010301

行政运行

380.28

380.28






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.40

42.40






20105

统计信息事务

12.20

12.20






2010550

事业运行

12.20

12.20






20106

财政事务

3.85

3.85






2010699

其他财政事务支出

3.85

3.85






20110

人力资源事务

0.05

0.05






2011099

其他人力资源事务支出

0.05

0.05






20129

群众团体事务

0.50

0.50






2012999

其他群众团体事务支出

0.50

0.50






20132

组织事务

0.45

0.45






2013299

其他组织事务支出

0.45

0.45






20133

宣传事务

12.00

12.00






2013399

其他宣传事务支出

12.00

12.00






20138

市场监督管理事务

9.68

9.68






2013899

其他市场监督管理事务

9.68

9.68






205

教育支出

100.00

100.00






20502

普通教育

100.00

100.00






2050299

其他普通教育支出

100.00

100.00






206

科学技术支出

0.50

0.50






20607

科学技术普及

0.50

0.50






2060799

其他科学技术普及支出

0.50

0.50






207

文化旅游体育与传媒支出

32.19

32.19






20701

文化和旅游

15.19

15.19






2070109

群众文化

15.19

15.19






20799

其他文化体育与传媒支出

17.00

17.00






2079999

其他文化体育与传媒支出

17.00

17.00






208

社会保障和就业支出

147.67

147.67






20801

人力资源和社会保障管理事务

15.97

15.97






2080109

社会保险经办机构

15.97

15.97






20805

行政事业单位离退休

62.73

62.73






2080504

未归口管理的行政单位离退休

3.65

3.65






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.10

40.10






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.98

18.98






20808

抚恤

37.93

37.93






2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

11.33

11.33






2080805

义务兵优待

26.14

26.14






2080899

其他优抚支出

0.46

0.46






20811

残疾人事业

6.02

6.02






2081199

其他残疾人事业支出

6.02

6.02






20819

最低生活保障

3.06

3.06






2081902

农村最低生活保障金支出

3.06

3.06






20820

临时救助

2.89

2.89






2082001

临时救助支出

2.89

2.89






20825

其他生活救助

19.07

19.07






2082502

其他农村生活救助

19.07

19.07






210

卫生健康支出

42.91

42.91






21004

公共卫生

2.86

2.86






2100499

其他公共卫生支出

2.86

2.86






21007

计划生育事务

20.17

20.17






2100799

其他计划生育事务支出

20.17

20.17






21011

行政事业单位医疗

16.51

16.51






2101101

行政单位医疗

9.58

9.58






2101102

事业单位医疗

6.93

6.93






21014

优抚对象医疗

0.69

0.69






2101401

优抚对象医疗补助

0.69

0.69






21099

其他卫生健康支出

2.68

2.68






2109901

其他卫生健康支出

2.68

2.68






211

节能环保支出

353.00

353.00






21104

自然生态保护

297.00

297.00






2110402

农村环境保护

20.00

20.00






2110499

其他自然生态保护支出

277.00

277.00






21199

其他节能环保支出

56.00

56.00






2119901

其他节能环保支出

56.00

56.00






212

城乡社区支出

752.52

752.52






21201

城乡社区管理事务

15.03

15.03






2120101

行政运行

15.03

15.03






21203

城乡社区公共设施

301.00

301.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

301.00

301.00






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

171.30

171.30






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

171.30

171.30






21299

其他城乡社区支出

265.19

265.19






2129901

其他城乡社区支出

265.19

265.19






213

农林水支出

802.00

802.00






21301

农业

74.86

74.86






2130104

事业运行

72.86

72.86






2130199

其他农业支出

2.00

2.00






21302

林业和草原

94.84

94.84






2130204

事业机构

23.71

23.71






2130209

森林生态效益补偿

71.13

71.13






21303

水利

262.38

262.38






2130301

行政运行

18.07

18.07






2130305

水利工程建设

132.00

132.00






2130399

其他水利支出

112.31

112.31






21305

扶贫

134.00

134.00






2130599

其他扶贫支出

134.00

134.00






21307

农村综合改革

231.67

231.67






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

78.04

78.04






2130707

农村综合改革示范试点补助

50.00

50.00






2130799

其他农村综合改革支出

103.63

103.63






21399

其他农林水支出

4.25

4.25






2139999

其他农林水支出

4.25

4.25






214

交通运输支出

107.00

107.00






21401

公路水路运输

97.00

97.00






2140199

其他公路水路运输支出

97.00

97.00






21406

车辆购置税支出

10.00

10.00






2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

10.00

10.00






221

住房保障支出

79.14

79.14






22101

保障性安居工程支出

30.90

30.90






2210105

农村危房改造

30.90

30.90






22102

住房改革支出

48.24

48.24






2210201

住房公积金

48.24

48.24






224

灾害防治及应急管理支出

61.01

61.01






22401

应急管理事务

16.01

16.01






2240150

事业运行

16.01

16.01






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

45.00

45.00






2240799

其他自然灾害生活救助支出

45.00

45.00






229

其他支出

66.85

66.85






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

58.95

58.95






2290401

其他政府性基金安排的支出

58.95

58.95






22960

彩票公益金安排的支出

7.90

7.90






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.80

6.80






2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.10

1.10






支出决算表(分单位)







报表编号:公开04表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府





金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,531.32

824.07

2,707.25




泰顺县凤垟乡人民政府

3,531.32

824.07

2,707.25




支出决算表(分科目)







报表编号:公开05表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,531.32

824.07

2,707.25




201

一般公共服务支出

619.23

382.29

236.93




20101

人大事务

0.32


0.32




2010199

其他人大事务支出

0.32


0.32




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

581.24

371.95

209.29




2010301

行政运行

371.95

371.95





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

209.29


209.29




20105

统计信息事务

9.90

9.90





2010550

事业运行

9.90

9.90





20106

财政事务

2.87


2.87




2010699

其他财政事务支出

2.87


2.87




20129

群众团体事务

0.30


0.30




2012999

其他群众团体事务支出

0.30


0.30




20132

组织事务

13.34

0.45

12.89




2013299

其他组织事务支出

13.34

0.45

12.89




20133

宣传事务

10.00


10.00




2013399

其他宣传事务支出

10.00


10.00




20138

市场监督管理事务

1.26


1.26




2013899

其他市场监督管理事务

1.26


1.26




203

国防支出

2.20


2.20




20306

国防动员

2.20


2.20




2030601

兵役征集

2.20


2.20




205

教育支出

53.95


53.95




20502

普通教育

53.95


53.95




2050299

其他普通教育支出

53.95


53.95




207

文化旅游体育与传媒支出

37.36

15.36

22.00




20701

文化和旅游

20.36

15.36

5.00




2070109

群众文化

15.36

15.36





2070199

其他文化和旅游支出

5.00


5.00




20799

其他文化体育与传媒支出

17.00


17.00




2079999

其他文化体育与传媒支出

17.00


17.00




208

社会保障和就业支出

146.66

110.56

36.10




20801

人力资源和社会保障管理事务

16.80

16.80





2080109

社会保险经办机构

16.80

16.80





20805

行政事业单位离退休

62.73

62.73





2080504

未归口管理的行政单位离退休

3.65

3.65





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.10

40.10





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.98

18.98





20808

抚恤

37.12

12.38

24.74




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

12.38

12.38





2080805

义务兵优待

24.34


24.34




2080899

其他优抚支出

0.40


0.40




20811

残疾人事业

4.27


4.27




2081199

其他残疾人事业支出

4.27


4.27




20820

临时救助

1.23


1.23




2082001

临时救助支出

1.23


1.23




20825

其他生活救助

18.84

18.64

0.20




2082502

其他农村生活救助

18.84

18.64

0.20




20899

其他社会保障和就业支出

5.66


5.66




2089901

其他社会保障和就业支出

5.66


5.66




210

卫生健康支出

48.04

33.38

14.66




21003

基层医疗卫生机构

10.00


10.00




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

10.00


10.00




21007

计划生育事务

19.03

16.87

2.16




2100799

其他计划生育事务支出

19.03

16.87

2.16




21011

行政事业单位医疗

16.51

16.51





2101101

行政单位医疗

9.58

9.58





2101102

事业单位医疗

6.93

6.93





21014

优抚对象医疗

1.00


1.00




2101401

优抚对象医疗补助

1.00


1.00




21099

其他卫生健康支出

1.50


1.50




2109901

其他卫生健康支出

1.50


1.50




211

节能环保支出

315.90

29.92

285.98




21104

自然生态保护

248.05

29.92

218.13




2110401

生态保护

29.92

29.92





2110402

农村环境保护

108.48


108.48




2110499

其他自然生态保护支出

109.65


109.65




21199

其他节能环保支出

67.85


67.85




2119901

其他节能环保支出

67.85


67.85




212

城乡社区支出

1,012.55

64.51

948.04




21201

城乡社区管理事务

18.96

17.48

1.48




2120101

行政运行

17.48

17.48





2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.48


1.48




21202

城乡社区规划与管理

36.00


36.00




2120201

城乡社区规划与管理

36.00


36.00




21203

城乡社区公共设施

478.08


478.08




2120399

其他城乡社区公共设施支出

478.08


478.08




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

330.79

47.03

283.76




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

330.79

47.03

283.76




21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

11.99


11.99




2121099

其他国有土地收益基金支出

11.99


11.99




21299

其他城乡社区支出

136.73


136.73




2129901

其他城乡社区支出

136.73


136.73




213

农林水支出

941.07

122.13

818.94




21301

农业

138.84

79.35

59.48




2130104

事业运行

79.35

79.35





2130119

防灾救灾

0.30


0.30




2130122

农业生产支持补贴

24.85


24.85




2130126

农村公益事业

1.40


1.40




2130199

其他农业支出

32.94


32.94




21302

林业和草原

208.48

23.57

184.92




2130204

事业机构

23.57

23.57





2130209

森林生态效益补偿

83.85


83.85




2130299

其他林业和草原支出

101.06


101.06




21303

水利

252.85

19.21

233.63




2130301

行政运行

19.21

19.21





2130304

水利行业业务管理

4.91


4.91




2130305

水利工程建设

108.51


108.51




2130399

其他水利支出

120.22


120.22




21305

扶贫

205.77


205.77




2130599

其他扶贫支出

205.77


205.77




21307

农村综合改革

135.14


135.14




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

69.73


69.73




2130799

其他农村综合改革支出

65.41


65.41




214

交通运输支出

110.55


110.55




21401

公路水路运输

95.60


95.60




2140199

其他公路水路运输支出

95.60


95.60




21406

车辆购置税支出

14.94


14.94




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

14.94


14.94




220

自然资源海洋气象等支出

7.73


7.73




22001

自然资源事务

7.73


7.73




2200199

其他自然资源事务支出

7.73


7.73




221

住房保障支出

119.17

48.24

70.93




22101

保障性安居工程支出

70.93


70.93




2210105

农村危房改造

57.63


57.63




2210199

其他保障性安居工程支出

13.30


13.30




22102

住房改革支出

48.24

48.24





2210201

住房公积金

48.24

48.24





224

灾害防治及应急管理支出

37.57

17.68

19.89




22401

应急管理事务

17.68

17.68





2240150

事业运行

17.68

17.68





22406

自然灾害防治

19.89


19.89




2240601

地质灾害防治

19.89


19.89




229

其他支出

79.35


79.35




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

65.24


65.24




2290401

其他政府性基金安排的支出

65.24


65.24




22960

彩票公益金安排的支出

14.10


14.10




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

14.10


14.10




财政拨款收入支出决算总表







报表编号:公开06表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府



金额单位:万元

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性

基金

预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共

预算财政拨款

2,768.46





二、政府性基金

预算财政拨款

238.16







201

一般公共服务支出

619.23

619.23




20101

人大事务

0.32

0.32




2010199

其他人大事务支出

0.32

0.32




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

581.24

581.24




2010301

行政运行

371.95

371.95




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

209.29

209.29




20105

统计信息事务

9.90

9.90




2010550

事业运行

9.90

9.90




20106

财政事务

2.87

2.87




2010699

其他财政事务支出

2.87

2.87




20110

人力资源事务






2011099

其他人力资源事务支出






20123

民族事务






2012399

其他民族事务支出






20129

群众团体事务

0.30

0.30




2012999

其他群众团体事务支出

0.30

0.30




20132

组织事务

13.34

13.34




2013299

其他组织事务支出

13.34

13.34




20133

宣传事务

10.00

10.00




2013399

其他宣传事务支出

10.00

10.00




20138

市场监督管理事务

1.26

1.26




2013899

其他市场监督管理事务

1.26

1.26




203

国防支出

2.20

2.20




20306

国防动员

2.20

2.20




2030601

兵役征集

2.20

2.20




205

教育支出

53.95

53.95




20502

普通教育

53.95

53.95




2050299

其他普通教育支出

53.95

53.95




206

科学技术支出






20607

科学技术普及






2060799

其他科学技术普及支出






20699

其他科学技术支出






2069999

其他科学技术支出






207

文化旅游体育与传媒支出

37.36

37.36




20701

文化和旅游

20.36

20.36




2070109

群众文化

15.36

15.36




2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00




20799

其他文化体育与传媒支出

17.00

17.00




2079999

其他文化体育与传媒支出

17.00

17.00




208

社会保障和就业支出

146.66

146.66




20801

人力资源和社会保障管理事务

16.80

16.80




2080109

社会保险经办机构

16.80

16.80




20805

行政事业单位离退休

62.73

62.73




2080504

未归口管理的行政单位离退休

3.65

3.65




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.10

40.10




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.98

18.98




20808

抚恤

37.12

37.12




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

12.38

12.38




2080805

义务兵优待

24.34

24.34




2080806

农村籍退役士兵老年生活补助






2080899

其他优抚支出

0.40

0.40




20811

残疾人事业

4.27

4.27




2081104

残疾人康复






2081199

其他残疾人事业支出

4.27

4.27




20819

最低生活保障






2081902

农村最低生活保障金支出






20820

临时救助

1.23

1.23




2082001

临时救助支出

1.23

1.23




20825

其他生活救助

18.84

18.84




2082502

其他农村生活救助

18.84

18.84




20899

其他社会保障和就业支出

5.66

5.66




2089901

其他社会保障和就业支出

5.66

5.66




210

卫生健康支出

48.04

48.04




21003

基层医疗卫生机构

10.00

10.00




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

10.00

10.00




21004

公共卫生






2100499

其他公共卫生支出






21007

计划生育事务

19.03

19.03




2100799

其他计划生育事务支出

19.03

19.03




21011

行政事业单位医疗

16.51

16.51




2101101

行政单位医疗

9.58

9.58




2101102

事业单位医疗

6.93

6.93




21014

优抚对象医疗

1.00

1.00




2101401

优抚对象医疗补助

1.00

1.00




21099

其他卫生健康支出

1.50

1.50




2109901

其他卫生健康支出

1.50

1.50




211

节能环保支出

315.90

315.90




21104

自然生态保护

248.05

248.05




2110401

生态保护

29.92

29.92




2110402

农村环境保护

108.48

108.48




2110499

其他自然生态保护支出

109.65

109.65




21199

其他节能环保支出

67.85

67.85




2119901

其他节能环保支出

67.85

67.85




212

城乡社区支出

1,012.55

669.77

342.78



21201

城乡社区管理事务

18.96

18.96




2120101

行政运行

17.48

17.48




2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.48

1.48




21202

城乡社区规划与管理

36.00

36.00




2120201

城乡社区规划与管理

36.00

36.00




21203

城乡社区公共设施

478.08

478.08




2120399

其他城乡社区公共设施支出

478.08

478.08




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

330.79


330.79



2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

330.79


330.79



21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

11.99


11.99



2121099

其他国有土地收益基金支出

11.99


11.99



21213

城市基础设施配套费安排的支出






2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出






21299

其他城乡社区支出

136.73

136.73




2129901

其他城乡社区支出

136.73

136.73




213

农林水支出

941.07

941.07




21301

农业

138.84

138.84




2130104

事业运行

79.35

79.35




2130119

防灾救灾

0.30

0.30




2130122

农业生产支持补贴

24.85

24.85




2130126

农村公益事业

1.40

1.40




2130142

农村道路建设






2130199

其他农业支出

32.94

32.94




21302

林业和草原

208.48

208.48




2130204

事业机构

23.57

23.57




2130209

森林生态效益补偿

83.85

83.85




2130299

其他林业和草原支出

101.06

101.06




21303

水利

252.85

252.85




2130301

行政运行

19.21

19.21




2130304

水利行业业务管理

4.91

4.91




2130305

水利工程建设

108.51

108.51




2130399

其他水利支出

120.22

120.22




21305

扶贫

205.77

205.77




2130504

农村基础设施建设






2130599

其他扶贫支出

205.77

205.77




21307

农村综合改革

135.14

135.14




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

69.73

69.73




2130707

农村综合改革示范试点补助






2130799

其他农村综合改革支出

65.41

65.41




21399

其他农林水支出






2139999

其他农林水支出






214

交通运输支出

110.55

110.55




21401

公路水路运输

95.60

95.60




2140199

其他公路水路运输支出

95.60

95.60




21406

车辆购置税支出

14.94

14.94




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

14.94

14.94




220

自然资源海洋气象等支出

7.73

7.73




22001

自然资源事务

7.73

7.73




2200199

其他自然资源事务支出

7.73

7.73




221

住房保障支出

119.17

119.17




22101

保障性安居工程支出

70.93

70.93




2210105

农村危房改造

57.63

57.63




2210199

其他保障性安居工程支出

13.30

13.30




22102

住房改革支出

48.24

48.24




2210201

住房公积金

48.24

48.24




224

灾害防治及应急管理支出

37.57

37.57




22401

应急管理事务

17.68

17.68




2240150

事业运行

17.68

17.68




22402

消防事务






2240204

消防应急救援






22406

自然灾害防治

19.89

19.89




2240601

地质灾害防治

19.89

19.89




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出






2240799

其他自然灾害生活救助支出






229

其他支出

79.35


79.35



22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

65.24


65.24



2290401

其他政府性基金安排的支出

65.24


65.24



22960

彩票公益金安排的支出

14.10


14.10



2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

14.10


14.10



2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出






22999

其他支出






2299901

其他支出










本年收入合计

3,006.62

本年支出合计

3,531.32

3,109.20

422.12

年初财政

拨款结转和结余

2,325.78

年末财政拨款结转和结余

1,801.07

1,740.85

60.22

一般公共预算

财政拨款

2,081.59





政府性基金

预算财政拨款

244.19





总计

5,332.40

总计

5,332.40

4,850.05

482.34

一般公共预算财政拨款支出决算表






报表编号:公开07表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府


金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,109.20

777.04

2,332.16

201

一般公共服务支出

619.23

382.29

236.93

20101

人大事务

0.32


0.32

2010199

其他人大事务支出

0.32


0.32

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

581.24

371.95

209.29

2010301

行政运行

371.95

371.95


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

209.29


209.29

20105

统计信息事务

9.90

9.90


2010550

事业运行

9.90

9.90


20106

财政事务

2.87


2.87

2010699

其他财政事务支出

2.87


2.87

20110

人力资源事务




2011099

其他人力资源事务支出




20123

民族事务




2012399

其他民族事务支出




20129

群众团体事务

0.30


0.30

2012999

其他群众团体事务支出

0.30


0.30

20132

组织事务

13.34

0.45

12.89

2013299

其他组织事务支出

13.34

0.45

12.89

20133

宣传事务

10.00


10.00

2013399

其他宣传事务支出

10.00


10.00

20138

市场监督管理事务

1.26


1.26

2013899

其他市场监督管理事务

1.26


1.26

203

国防支出

2.20


2.20

20306

国防动员

2.20


2.20

2030601

兵役征集

2.20


2.20

205

教育支出

53.95


53.95

20502

普通教育

53.95


53.95

2050299

其他普通教育支出

53.95


53.95

206

科学技术支出




20607

科学技术普及




2060799

其他科学技术普及支出




20699

其他科学技术支出




2069999

其他科学技术支出




207

文化旅游体育与传媒支出

37.36

15.36

22.00

20701

文化和旅游

20.36

15.36

5.00

2070109

群众文化

15.36

15.36


2070199

其他文化和旅游支出

5.00


5.00

20799

其他文化体育与传媒支出

17.00


17.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

17.00


17.00

208

社会保障和就业支出

146.66

110.56

36.10

20801

人力资源和社会保障管理事务

16.80

16.80


2080109

社会保险经办机构

16.80

16.80


20805

行政事业单位离退休

62.73

62.73


2080504

未归口管理的行政单位离退休

3.65

3.65


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.10

40.10


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.98

18.98


20808

抚恤

37.12

12.38

24.74

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

12.38

12.38


2080805

义务兵优待

24.34


24.34

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助




2080899

其他优抚支出

0.40


0.40

20811

残疾人事业

4.27


4.27

2081104

残疾人康复




2081199

其他残疾人事业支出

4.27


4.27

20819

最低生活保障




2081902

农村最低生活保障金支出




20820

临时救助

1.23


1.23

2082001

临时救助支出

1.23


1.23

20825

其他生活救助

18.84

18.64

0.20

2082502

其他农村生活救助

18.84

18.64

0.20

20899

其他社会保障和就业支出

5.66


5.66

2089901

其他社会保障和就业支出

5.66


5.66

210

卫生健康支出

48.04

33.38

14.66

21003

基层医疗卫生机构

10.00


10.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

10.00


10.00

21004

公共卫生




2100499

其他公共卫生支出




21007

计划生育事务

19.03

16.87

2.16

2100799

其他计划生育事务支出

19.03

16.87

2.16

21011

行政事业单位医疗

16.51

16.51


2101101

行政单位医疗

9.58

9.58


2101102

事业单位医疗

6.93

6.93


21014

优抚对象医疗

1.00


1.00

2101401

优抚对象医疗补助

1.00


1.00

21099

其他卫生健康支出

1.50


1.50

2109901

其他卫生健康支出

1.50


1.50

211

节能环保支出

315.90

29.92

285.98

21104

自然生态保护

248.05

29.92

218.13

2110401

生态保护

29.92

29.92


2110402

农村环境保护

108.48


108.48

2110499

其他自然生态保护支出

109.65


109.65

21199

其他节能环保支出

67.85


67.85

2119901

其他节能环保支出

67.85


67.85

212

城乡社区支出

669.77

17.48

652.29

21201

城乡社区管理事务

18.96

17.48

1.48

2120101

行政运行

17.48

17.48


2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.48


1.48

21202

城乡社区规划与管理

36.00


36.00

2120201

城乡社区规划与管理

36.00


36.00

21203

城乡社区公共设施

478.08


478.08

2120399

其他城乡社区公共设施支出

478.08


478.08

21299

其他城乡社区支出

136.73


136.73

2129901

其他城乡社区支出

136.73


136.73

213

农林水支出

941.07

122.13

818.94

21301

农业

138.84

79.35

59.48

2130104

事业运行

79.35

79.35


2130119

防灾救灾

0.30


0.30

2130122

农业生产支持补贴

24.85


24.85

2130126

农村公益事业

1.40


1.40

2130142

农村道路建设




2130199

其他农业支出

32.94


32.94

21302

林业和草原

208.48

23.57

184.92

2130204

事业机构

23.57

23.57


2130209

森林生态效益补偿

83.85


83.85

2130299

其他林业和草原支出

101.06


101.06

21303

水利

252.85

19.21

233.63

2130301

行政运行

19.21

19.21


2130304

水利行业业务管理

4.91


4.91

2130305

水利工程建设

108.51


108.51

2130399

其他水利支出

120.22


120.22

21305

扶贫

205.77


205.77

2130504

农村基础设施建设




2130599

其他扶贫支出

205.77


205.77

21307

农村综合改革

135.14


135.14

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

69.73


69.73

2130707

农村综合改革示范试点补助




2130799

其他农村综合改革支出

65.41


65.41

21399

其他农林水支出




2139999

其他农林水支出




214

交通运输支出

110.55


110.55

21401

公路水路运输

95.60


95.60

2140199

其他公路水路运输支出

95.60


95.60

21406

车辆购置税支出

14.94


14.94

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

14.94


14.94

220

自然资源海洋气象等支出

7.73


7.73

22001

自然资源事务

7.73


7.73

2200199

其他自然资源事务支出

7.73


7.73

221

住房保障支出

119.17

48.24

70.93

22101

保障性安居工程支出

70.93


70.93

2210105

农村危房改造

57.63


57.63

2210199

其他保障性安居工程支出

13.30


13.30

22102

住房改革支出

48.24

48.24


2210201

住房公积金

48.24

48.24


224

灾害防治及应急管理支出

37.57

17.68

19.89

22401

应急管理事务

17.68

17.68


2240150

事业运行

17.68

17.68


22402

消防事务




2240204

消防应急救援




22406

自然灾害防治

19.89


19.89

2240601

地质灾害防治

19.89


19.89

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出




2240799

其他自然灾害生活救助支出




229

其他支出




22999

其他支出




2299901

其他支出




一般公共预算财政拨款基本支出决算表







报表编号:公开08表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

688.91

302

商品和服务支出

31.38

30908

物资储备

30101

基本工资

131.22

30201

办公费

0.32

30913

公务用车购置

30102

津贴补贴

87.48

30202

印刷费


30919

其他交通工具购置

30103

奖金

133.81

30203

咨询费


30921

文物和陈列品购置

30106

伙食补助费


30204

手续费


30922

无形资产购置

30107

绩效工资

89.18

30205

水费


30999

其他基本建设支出

30108

机关事业单位基

本养老保险缴费

40.10

30206

电费

0.19

310

资本性支出


30109

职业年金缴费

18.98

30207

邮电费


31001

房屋建筑物购建


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31002

办公设备购置


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

0.62

31003

专用设备购置


30112

其他社会保障缴费

21.46

30211

差旅费

5.92

31005

基础设施建设


30113

住房公积金

48.24

30212

因公出国(境)费用


31006

大型修缮


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31007

信息网络及软件

购置更新


30199

其他工资福利支出

118.43

30214

租赁费


31008

物资储备


303

对个人和家庭的补助

31.02

30215

会议费

1.08

31009

土地补偿


30301

离休费


30216

培训费


31010

安置补助


30302

退休费


30217

公务接待费

4.31

31011

地上附着物和青苗补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31012

拆迁补偿


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31013

公务用车购置


30305

生活补助

30.66

30225

专用燃料费


31019

其他交通工具购置


30306

救济费


30226

劳务费

0.76

31021

文物和陈列品购置


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

3.30

31022

无形资产购置


30308

助学金


30228

工会经费

3.47

31099

其他资本性支出


30309

奖励金


30229

福利费

6.40

311

对企业补助(基本建设)

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31101

资本金注入

30399

其他对个人和家庭的

补助支出

0.35

30239

其他交通费用

3.62

31199

其他对企业补助




30240

税金及附加费用


312

对企业补助





30299

其他商品和服务支出

1.40

31201

资本金注入





307

债务利息及费用支出


31203

政府投资基金股权投资





30701

国内债务付息


31204

费用补贴





30702

国外债务付息


31205

利息补贴





30703

国内债务发行费用


31299

其他对企业补助





30704

国外债务发行费用


313

对社会保障基金补助




309

资本性支出(基本建设)

31302

对社会保险基金补助




30901

房屋建筑物购建

31303

补充全国社会保障基金




30902

办公设备购置

399

其他支出

25.74




30903

专用设备购置

39906

赠与





30905

基础设施建设

39907

国家赔偿费用支出





30906

大型修缮

39908

对民间非营利组织和

群众性自治组织补贴

25.74




30907

信息网络及软件

购置更新

39999

其他支出


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








报表编号:公开09表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府



金额单位:万元

项目

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

244.19

238.16

422.12

47.03

375.09

60.22

212

城乡社区支出

182.53

171.30

342.78

47.03

295.75

11.05

21208

国有土地使用权出让收入及

对应专项债务收入安排的支出

169.06

171.30

330.79

47.03

283.76

9.58

2120899

其他国有土地使用权出

让收入安排的支出

169.06

171.30

330.79

47.03

283.76

9.58

21210

国有土地收益基金及对应

专项债务收入安排的支出

11.99


11.99


11.99


2121099

其他国有土地收益基金支出

11.99


11.99


11.99


21213

城市基础设施配套费安排的支出

1.47





1.47

2121399

其他城市基础设施配套费

安排的支出

1.47





1.47

229

其他支出

61.66

66.85

79.35


79.35

49.17

22904

其他政府性基金及对应

专项债务收入安排的支出

43.67

58.95

65.24


65.24

37.38

2290401

其他政府性基金安排的支出

43.67

58.95

65.24


65.24

37.38

22960

彩票公益金安排的支出

17.99

7.90

14.10


14.10

11.79

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.99

6.80

14.10


14.10

10.69

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出


1.10




1.10

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



报表编号:公开10表

编制单位:泰顺县凤垟乡人民政府


金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出


4.31

1.因公出国(境)费



2.公务用车购置及运行维护费



(1)公务用车购置费



(2)公务用车运行维护费



3.公务接待费


4.31

三、泰顺县凤垟乡人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,332.91万元,与2018年度相比,收、支总计各增加428.56万元,增长8.74%。主要原因是:主要有地质灾害避让搬迁工程,土地整治资金,公路改造提升工程资金等

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,006.62万元;包括财政拨款收入3,006.62万元(其中,一般公共预算2,768.46万元,政府性基金预算238.16万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,531.32万元,其中基本支出824.07万元,占23.34%;项目支出2,707.25万元,占76.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,332.40万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加428.56万元,增长8.74。主要原因是:地质灾害避让搬迁工程,土地整治资金,公路改造提升工程资金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,109.20万元,占本年支出合计的88.05%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加145.48万元,增长4.91。主要原因是:地质灾害避让搬迁工程,土地整治资金,公路改造提升工程资金的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,109.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出619.23万元,占19.92%;国防(类)支出2.20万元,占0.07%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出53.95万元,占1.74%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出37.36万元,占1.20%;社会保障和就业(类)支出146.66万元,占4.72%;卫生健康(类)支出48.04万元,占1.55%;节能环保(类)支出315.90万元,占10.16%;城乡社区(类)支出669.77万元,占21.54%;农林水(类)支出941.07万元,占30.27%;交通运输(类)支出110.55万元,占3.56%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出7.73万元,占0.25%;住房保障(类)支出119.17万元,占3.83%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出37.57万元,占1.21%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为644.41万元,支出决算为3,109.20万元,完成年初预算的482.49%,主要原因是工资调整、工程项目增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为310.57万元,支出决算为371.95万元,完成年初预算的119.76%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为209.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增生态大搬迁暨除险安居工作专项经费。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为14.80万元,支出决算为9.90万元,完成年初预算的78.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增财政事务工作经费。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增乡镇团委专项工作经费。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增瓯江红党群服务中心以奖代补经费。

7、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰顺县农村文化礼堂建设专项奖励补助资金。

8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增泰顺农村家宴厨房建设项目补助资金。

9、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增乡镇征兵补助资金。

10、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增幼儿园项目建设资金。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为12.56万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的122.29%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增旅游补助及贴息资金。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增文化礼堂建设资金。

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为14.09万元,支出决算为16.80万元,完成年初预算的119.23%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.40万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的912.50%,决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员工作及补助经费。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为45.83万元,支出决算为40.10万元,完成年初预算的87.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.83万元,支出决算为18.98万元,完成年初预算的100.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为6.81万元,支出决算为12.83万元,完成年初预算的100.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、义务兵优待(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增义务兵优待金等相关资金。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增春节重点优抚对象和二老人员慰问金。

21、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)在乡复员、其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.27万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人就业创业帮扶项目补助资金及残疾人工作经费。

22、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出  (项)。年初预算为0万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增困难群众基本生活价格补贴。

23、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)  其他农村生活救助(项)。年初预算为16.24万元,支出决算为18.84万元,完成年初预算的116.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及标准提高。

24、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业经费增加。

25、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因基层困难对象门诊医疗补助资金。

26、计划生育事务(类)其他计划生育事务支出(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为8.81万元,支出决算为9.58万元,完成年初预算的108.74%,决算数大于预算数的主要原因医保标准调整。

27、计划生育事务(类)其他计划生育事务支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.46万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的107.28%,决算数大于预算数的主要原因医保标准调整。

28、计划生育事务(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的107.28%,决算数大于预算数的主要原因新增重点优抚对象门诊医疗补助资金。

29、计划生育事务(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增计划生育困难家庭幸福生活促进行动补助资金等。

29、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增农村生活垃圾收集处理运行经费。

30、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为108.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增中央农村环境综合整治项目资金。

31、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为109.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增农村宅基地整治复垦项目补助资金及高标准农田建设项目补助资金等。

32、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增省级环境保护专项资金及要素生态化配置综合改革考核工作经费。

33、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为13.64万元,支出决算为17.48万元,完成年初预算的128.15%,决算数大于预算数的主要原因职级晋升,工资调整。

34、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增其他城乡社区管理事务费用。

35、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因地质灾害勘查治理设计资金。

36、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为478.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增地质灾害工程治理资金及“四好农村路”工程资金。

37、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为136.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增旱改水耕地质量提升和垦造水田项目补助资金及灾后重建对象原房拆除补助资金等。

38、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为60.54万元,支出决算为79.35万元,完成年初预算的131.07%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

39、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是防灾减灾资金。

40、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增中央农业生产发展资金。

41、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增农村公益事业资金。

42、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增现代农业发展专项资金及水稻优质高产示范方和粮食生产大户奖励资金。

43、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为18.45万元,支出决算为23.57万元,完成年初预算的127.71%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

44、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为83.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增生态公益林资金。

45、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为101.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增护林(消防)员考核奖励工资。

46、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为19.92万元,支出决算为19.21万元,完成年初预算的96.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

47、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的96.44%,决算数小于预算数的主要原因是新增面上水利建设任务(山塘综合整治项目)省补助资金。

48、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为108.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增抗震安居工程建设珊溪库区人口统筹集聚资金。

49、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为120.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增农村饮水安全巩固提升工程资金及河塘清淤工程资金。

50、扶贫(类)农村基础设施建设(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为205.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增助推搬迁安居圆梦市级异地搬迁差异化项目补助资金及村集体经济组织带动低收入农户增收项目实施计划和补助资金等。

51、扶贫(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为69.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增村干部误工报酬补助资金。

52、扶贫(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.41万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增扶持村集体经济发展专项补助资金及党建样板村创建以奖代补资金等。

53、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为95.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增扶“四好农村路”工程资金。

54、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增车辆购置税收入补助地方资金。

55、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增屋后滑坡应急工程资金。

56、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为57.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增农村危旧房治理改造以奖代补资金。

57、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增抗震安居工程补助资金。

58、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.24万元,支出决算为48.24万元,完成年初预算的100%。

59、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为14.21万元,支出决算为17.68万元,完成年初预算的124.42%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

60、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是地质灾害工程治理资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出777.04万元,其中:

人员经费719.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助;

公用经费57.12万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出422.12万元,占本年支出合计的11.95%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加309.21万元,增长273.86%。主要原因是:新增小城镇环境综合整治资金、旅游发展专项资金等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出422.12万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出342.78万元,占81.20%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出79.35万元,占18.80%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为422.12万元,完成年初预算的100%,主要原因是新增小城镇环境综合整治资金、旅游发展专项资金等。其中:

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  • 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为330.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增要素生态化配置综合改革考核奖励其他民生项目资金及乡镇财政增收奖励资金等。

  • 城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的公路养护等资金在本年使用。

  • 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增农村生活垃圾收集处理运行经费及旅游发展专项资金等。

  • 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增避灾安置场所规范化建设补助资金及民政优抚及社会福利专项资金等。

    (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.99万元,支出决算为4.31万元,完成预算的30.81%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是凤垟乡无公车,没有公务用车购置及运行维护费相关经费支出以及厉行节俭,公务接待支出减少。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)公务事宜;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是我乡无公车;公务接待费支出决算为4.31万元,占100.00%,与2018年度相比,减少4.53万元,下降105.10%,主要原因是厉行节俭,公务接待减少。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的交流工作、参观考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为4.99万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是我乡无公车。

    公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

    公务用车运行维护费支出0万元,主要用于应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    (3)公务接待费预算数为9万元,支出决算为4.31万元,完成预算的47.89%。主要用于接待接待来凤垟乡检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本乡交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待92批次,累计376人次。

    外宾接待支出0万元,主要用于国(境)外事接待;接待0人次,0批次。

    其他国内公务接待支出4.31万元,主要用于本部门国内公务接待。接待376人次,92批次。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,泰顺县凤垟乡政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共0个项目(本县项目未分级次),共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出0%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总数的0%

    组织0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。本单位未委托第三方机构或局内评审机构开展部门绩效评价。

    组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构或局内评审机构开展部门(单位)整体支出绩效评价。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    泰顺县凤垟乡人民政府在2019年度无项目支出,所以2019年度部门决算中不需要反映项目绩效自评结果。

    3.财政评价项目绩效评价结果

    泰顺县凤垟乡人民政府在2019年度无财政绩效评价项目。

    4.部门评价项目绩效评价结果。

    泰顺县凤垟乡人民政府在2019年度未开展部门评价。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2019年度机关运行经费支出57.12万元,比年初预算数减少27.73万元,下降32.68%,主要原因是厉行节俭,减少办公经费开支。

    2.政府采购支出情况。

    2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日,凤垟乡本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是垃圾车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    15.一般公共服务支出——人大事务——其他人大事务支出:指除上述项目以外其他人大事务支出。

    16.一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行:指用于一般行政单位的基本支出。

    17.一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——其他政府办公厅(室)及相关机构事务:指其他政府办公厅(室)及相关机构事务。

    18.一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行:指用于统计事业单位的基本支出。

    19.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化:指用于文化旅游事业单位的基本支出。

    20.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构:指用于社会保障和就业事业单位的基本支出。

    21.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休:指用于行政单位离退休的基本支出。

    22.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于离退休基本养老保险事业单位的基本支出。

    23.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出:指用于离退休基本养老保险事业单位的基本支出。

    24.社会保障和就业支出——抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助:指用于烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

    25.社会保障和就业支出——其他生活救助——其他农村生活救助:指用于遗嘱补助、行政定补、精简退职、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人等相关人员生活补助支出。

    26.卫生健康支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出:指用于计划生育事业单位的基本支出。

    27.卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗:指用于计划生育事业单位医疗的基本支出。

    28.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗:指用于计划生育事业单位医疗的基本支出。

    29.节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行:指用于环境保护管理事业单位的基本支出。

    30.城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行:指用于城乡社区事业单位的基本支出。

    31.农林水支出——农业——事业运行:指用于农业事业单位的基本支出。

    32.农林水支出——林业和草原—事业机构:指用于林业事业单位的基本支出。

    33.农林水支出——水利——行政运行:指用于水利事业单位的基本支出。

    34.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):是指上述项目以外其他用于农村救助方面的支出。

    35.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    36.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

    37.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):是指除了上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

    38.行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):是指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

    39.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

    40.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):是指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

    41.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):是指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

    42.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):是指除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

    43.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):是指出上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

    44.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    45.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指出上述项目以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

    46.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):是指出上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

    47.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):是指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

    48.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):是指对农村公益事业的补助支出。

    49.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

    50.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):是指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

    51.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):是指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

    52.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

    53.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):是指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

    54.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):是指除上述项目外其他用于保障性住房方面的支出。

    55.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):是指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

    56.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):是指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

    57.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):是指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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