中共泰顺县委组织部2025年部门预算 |
一、部门概况 (一)主要职能 1.负责、指导全县党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。 2.贯彻中央和省委、市委、县委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署,对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。办理我县市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续。负责全县年轻干部发现培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。 3.贯彻中央和省委、市委、县委关于人才工作的方针政策和决策部署,落实党管人才机制,负责全县人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。牵头抓好各类人才队伍建设,指导、协调重大人才平台建设,负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。 4.负责、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。 5.负责全县组织工作、干部工作、人才工作的检查督促及时向县委反映重要情况,提出建议。 6.统一管理全县公务员工作。负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全县公务员队伍建设和绩效管理。 7.负责全县干部教育工作。制定全县干部教育培训的规划和政策。指导、协调全县干部教育培训工作。组织县委管理领导干部、优秀年轻干部等教育培训。 8.负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理、处理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。 9.负责全县党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全县干部人事档案工作。 10.负责全县综合考核工作。研究指导协调全县综合考核工作,拟订综合考核政策规定。牵头提出综合考核实施意见和综合考核方案。统筹组织实施综合考核工作。会同有关部门做好县本级专项工作考核的计划管理。 11.负责全县老干部工作。负责宣传贯彻中央、省委、市委和县管关于离退休干部工作的方针、政策和规定。负责全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,加强离退休干部党员教育管理。组织指导离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。做好离休干部服务管理工作,抓好离休干部政治、生活待遇的落实。 12.指导全县关心下一代工作。 13.归口管理县委机构编制委员会办公室、县委党校、县委直属机关工委。 14.完成县委和上级组织部门交办的其他任务。 15.承办县委交办的其他事项。 (二)部门机构设置情况 从预算单位构成看,中共泰顺县委组织部部门预算包括:县委组织部、县党代表大会代表联络工作办公室、县委人才工作办公室、县委组织部干部档案管理中心、党员教育中心、县老干部活动中心、县老年大学等单位预算。无纳入中共泰顺县委组织部2025年度部门预算编制范围的二级预算单位。 从预算单位构成看,本单位内设:办公室、组织科、干部一科、干部二科、干部监督室、公务员管理科、老干部综合服务科、老干部教育活动指导科(离退休党工办)、人才工作科、综合考核科、党教中心、县关工委、老干部大学管理中心、老干部活动中心。 二、2025年中共泰顺县委组织部部门预算安排情况说明 (一)关于中共泰顺县委组织部2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,中共泰顺县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共泰顺县委组织部2025年收支总预算2898.65万元。 (二)关于中共泰顺县委组织部2025年收入预算情况说明 中共泰顺县委组织部2025年收入预算2898.65万元,上年执行数1993.15万元,比上年执行数增加905.50万元,增长45.4%,主要是上级转移支付资金增多,项目支出安排也随之增长。 其中:一般公共预算拨款收入2898.65万元(上年结转0.80万元),占100.0%。 (三)关于中共泰顺县委组织部2025年支出预算情况说明 中共泰顺县委组织部2025年支出预算2898.65万元,上年执行数1993.15万元,比上年执行数增加905.50万元,增长45.4%,主要是上级转移支付资金增多,项目支出安排也随之增长。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1563.32万元、科学技术支出938.00万元、社会保障和就业支出198.00万元、卫生健康支出79.16万元、住房保障支出120.18万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出1423.80万元,占49.1%;日常公用支出197.04万元,占6.8%;项目支出1277.80万元,占44.1%。 年终结转结余0万元。 (四)关于中共泰顺县委组织部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 中共泰顺县委组织部2025年财政拨款收支总预算2898.65万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2898.65万元;支出包括:一般公共服务支出1563.32万元、科学技术支出938.00万元、社会保障和就业支出198.00万元、卫生健康支出79.16万元、住房保障支出120.18万元。 (五)关于中共泰顺县委组织部2025年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中共泰顺县委组织部2025年一般公共预算当年拨款2898.65万元,上年执行数1993.15万元,比上年执行数增加905.50万元,增长45.4%,主要是上级转移支付资金增多,项目支出安排也随之增长。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出1563.32万元,占53.9%;科学技术支出938.00万元,占32.4%;社会保障和就业支出198.00万元,占6.8%;卫生健康支出79.16万元,占2.7%;住房保障支出120.18万元,占4.1%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 (1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)1224.32万元,主要用于人员工资发放、日常公用支出 。 (2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)339.00万元,主要用于开展村干部培训教育、干部慰问、干部考核、党代表联络、党代表活动、两新党建、党教工作、老干部工作等。 (3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)938.00万元,主要用于人才工作及人才新政兑现资金。 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)131.46万元,主要用于缴纳基本养老保险费。 (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)65.73万元,主要用于缴纳职业年金。 (6)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)0.80万元,主要用于人才工作。 (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.18万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.98万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)120.18万元,主要用于缴纳单位部分住房公积金。 (六)关于中共泰顺县委组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明 中共泰顺县委组织部2025年一般公共预算基本支出1620.84万元,其中: 人员支出1423.80万元,主要包括:职务(岗位)工资、级别(技术等级)工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 日常公用支出197.04万元,主要包括:医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 (七)关于中共泰顺县委组织部2025年政府性基金预算支出情况说明 中共泰顺县委组织部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。 (八)关于中共泰顺县委组织部2025年国有资本经营预算支出情况说明 中共泰顺县委组织部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。 (九)关于中共泰顺县委组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 中共泰顺县委组织部2025年“三公”经费预算数为2.00万元,上年预算数2.00万元,与上年预算数持平。具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年保持不变。 2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算2.00万元,与上年预算数持平。主要用于接待省市基层党建指导组等上级领导,兄弟县市委组织部交叉检查或工作交流,人才工作联系接待等支出。与上年保持不变。 3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平,持平的主要原因是无公车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年预算数持平,持平的主要原因是无公车。 (十)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2025年中共泰顺县委组织部等1家行政单位(含参公事业单位)的机关运行经费财政拨款预算197.04万元,比上年预算数增加12.54万元,增长6.8%,主要是人员经费标准提高。 2.政府采购情况。 2025年中共泰顺县委组织部部门政府采购预算总额12.50万元,其中:政府采购货物预算12.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日,中共泰顺县委组织部(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台(套)。 2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年中共泰顺县委组织部(按预算部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计6个一级项目,涉及当年财政拨款1277.80万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“2025部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。 4.事业部门经营收入:事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出:是预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出:是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。 12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。 16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。 17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
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